|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1496-2-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AGUA PURIFICADA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1496-4-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Concepción |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial de Concepción
|
|
R.U.T. |
60.511.082-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial de Concepción
|
|
R.U.T. |
60.511.082-7 |
|
Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
21010,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MANANTIAL SA - Sucursal Los Andes |
|
Razón Social |
MANANTIAL SA
|
|
R.U.T. |
96.711.590-8 |
|
Sucursal |
MANANTIAL SA - Sucursal Los Andes |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 38 | Unidad | BOTELLONES AGUA PURIFICADA 20 LITROS | BOTELLONES AGUA PURIFICADA 20 LITROS |
$ 2.910,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 110.580
|
$ 110.580
|
|
|
Total Neto
|
$ 110.580
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.010
|
|
$ 131.590
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.