Orden de Compra. Nº1496-376-AG20 "MATERIALES DE CONSTRUCCION ORASMI"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1496-376-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION ORASMI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Concepción
Razón Social Gobernación Provincial de Concepción
R.U.T. 60.511.082-7
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 311
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Concepción
R.U.T. 60.511.082-7
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION
Comuna Concepción
Impuesto 32932,5746
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLE DEL SERVICIOGESTIONADO POR OLAYA ZARATE
LOCAL 93
COTIZACION 1-JUOLFKM-1
DESPACHO 
NOMBRE LUCILA SEGUEL ROMERO
DIRECCION VICTORIA 70 MONTE REDONDO , TALCAHUANO
TELEFONO 942383619

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc10Unidad155810 PL 5V 0.35X895X3000 /AZM-150155810 PL 5V 0.35X895X3000 /AZM-150 $ 6.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.820 $ 68.824
30102212
Plancha de cinc12Unidad155772 PL ACAN 0.35X851X3000/ AZM-150155772 PL ACAN 0.35X851X3000/ AZM-150 $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.660 $ 90.655
90121503
Servicio de fletes1Unidad809 FLETE VENTA STOCK809 FLETE VENTA STOCK $ 13.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850 $ 13.850
Total Neto $ 173.329
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.933
TOTAL OC $ 206.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.