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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1496-454-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ELECCIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Concepción |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Concepción
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R.U.T. |
60.511.082-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Concepción
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R.U.T. |
60.511.082-7 |
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Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA COLON |
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Razón Social |
FABBRI LANDI DARIO Y OTRO
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R.U.T. |
50.024.780-0 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA COLON |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121708
| Marcadores | 20 | Unidad | DESTACADORES DIFERENTES COLORES | DESTACADORES DIFERENTES COLORES |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.800
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$ 11.800
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 30 | Unidad | POST IT CHICOS | POST IT CHICOS |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.600
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 10 | Unidad | POST IT COLORES | POST IT COLORES |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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14111508
| Papel para fax | 30 | Rollo | ROLLOS DE FAX | ROLLOS DE FAX |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000
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$ 33.000
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Total Neto
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$ 61.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 61.600
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.