Orden de Compra. Nº1496-471-SE09 "PRESUPUESTO"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1496-471-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-12-2009
Nombre de la Orden de Compra PRESUPUESTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1496-13-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Concepción
Razón Social Gobernación Provincial de Concepción
R.U.T. 60.511.082-7
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Concepción
R.U.T. 60.511.082-7
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION
Comuna Concepción
Impuesto 82650
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIASED LTDA
Razón Social ZUNIGA Y ZUNIGA COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.093.960-9
Sucursal SERVIASED LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaSERVICIO DE ASEO DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE CONCEPCION, (segun bases adjuntas), considerando el suministro de los materiales por el proveedor CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009SERVICIO DE ASEO DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE CONCEPCION, (segun bases adjuntas), considerando el suministro de los materiales por el proveedor CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 $ 435.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000
Total Neto $ 435.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.650
TOTAL OC $ 517.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.