Orden de Compra. Nº1496-525-SE11 "ADQUISICION DE BROCATO BELGA"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1496-525-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BROCATO BELGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Concepción
Razón Social Gobernación Provincial de Concepción
R.U.T. 60.511.082-7
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Concepción
R.U.T. 60.511.082-7
Dirección de Facturación San Martín 26
Comuna Concepción
Impuesto 3756,01842
Dirección de Envío de la Factura San Martín 26
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEL E.I.R.L.
Razón Social INES SARA DABANCH NEME TEXTILES E.I.R.L.
R.U.T. 76.098.139-7
Sucursal CARMEL E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121803
Lino3,74Metro LinealBROCATO BELGABROCATO BELGA $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.770 $ 19.769
Total Neto $ 19.769
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.756
TOTAL OC $ 23.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.