Orden de Compra. Nº1496-544-CM17 "MATERIALES DE OFICINA BORDE LAGUNA HERMOSA"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1496-544-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA BORDE LAGUNA HERMOSA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Concepción
Razón Social Gobernación Provincial de Concepción
R.U.T. 60.511.082-7
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Concepción
R.U.T. 60.511.082-7
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION
Comuna Concepción
Impuesto 16211,56
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SA
Razón Social Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo3 (1006384) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654-5 NEON 500HJS. UNIDAD 1024384(1006384) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654-5 NEON 500HJS. UNIDAD; Código: 02065059;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.828 $ 15.828
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 16 (1007224) BLOCK DE DIBUJO TORRE LICEO 20 HOJAS UNIDAD 1025224(1007224) BLOCK DE DIBUJO TORRE LICEO 20 HOJAS UNIDAD; Código: 05013082;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores8 (1007945) LÁPIZ ARTEL 12 COLORES UNIDAD 1025945(1007945) LÁPIZ ARTEL 12 COLORES UNIDAD; Código: 05054006;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.808 $ 5.808
44111517
2239-4-LP14
Atriles7 (1109382) PINTURA ARTEL OLEO 12 COLORES UNIDAD 1129382(1109382) PINTURA ARTEL OLEO 12 COLORES UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.638 $ 29.638
44111517
2239-4-LP14
Atriles14 (1109388) BASTIDOR JM IMPORT TELA ALGODÓN 30X40 CM UNIDAD 1129388(1109388) BASTIDOR JM IMPORT TELA ALGODÓN 30X40 CM UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.550 $ 25.550
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad14 (1346506) PINCEL ARTEL ESCOLAR 577 PLANO N° 6 UNIDAD 1372765(1346506) PINCEL ARTEL ESCOLAR 577 PLANO N° 6 UNIDAD; Código: 05077232;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660 $ 2.660
Total Neto $ 85.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.212
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 101.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.