Orden de Compra. Nº1497-119-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 1497-19-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1497-119-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1497-19-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Para oficinas ubicadad en edificio Seremi de Salud ubicada en Yerbas Buenas Nª 181
Proveniente de Licitación 1497-19-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI SALUD REGION DE LOS RIOS
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Chacabuco 700
Comuna -1
Impuesto 108252,12
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VIDRIOS Y ALUMINIOS TEC-ALUM LTDA.
R.U.T. 77.422.790-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222701
Oficinas1UnidadOficinasOBRA VENDIDA CIERRE OFICINA SEREMI DE SALUD, EDIFICIO SAN FRANCISCO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO $ 569.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.748 $ 569.748
Total Neto $ 569.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.252
TOTAL OC $ 678.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.