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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1497-225-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JORNADA REGIONAL DEL PROGRAMA PNI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1497-14-L125 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SEREMI SALUD REGION DE LOS RIOS |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Chacabuco 700, Valdivia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 700 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
46701,6675 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alejandra Andrea |
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Razón Social |
ALEJANDRA ANDREA PETRONIO MORALES
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R.U.T. |
15.422.299-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alejandra Andrea |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 75 | Unidad | 75 coffes para el 29 de octubre 2025, Jornada Regional Programa Nacional de Inmunizaciones | |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.775
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$ 245.798
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Total Neto
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$ 245.798
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.702
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$ 292.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.