Orden de Compra. Nº1497-264-SE08 "Reparaciones y Mantenciones Varias"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1497-264-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2008
Nombre de la Orden de Compra Reparaciones y Mantenciones Varias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Necesidad de realizar reparaciones varias en oficinas edificio chacabuco 700 Valdivia
Proveniente de Licitación 1497-39-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI SALUD REGION DE LOS RIOS
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Chacabuco 700
Comuna -1
Impuesto 27551,52
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NAVARRO Y COMPA
R.U.T. 76.006.248-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101708
archivadores móbiles1Unidadarchivadores móbilesMueble para archivadores $ 145.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.008 $ 145.008
Total Neto $ 145.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.552
TOTAL OC $ 172.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.