|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1497-509-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-07-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1497-71-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1497-71-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SEREMI SALUD REGION DE LOS RIOS |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Chacabuco 700, Valdivia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
Chacabuco 700, Valdivia |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
532950 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 700, Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
76823847 |
|
Razón Social |
GUSTAVO ANDRES ALARCON BENITEZ
|
|
R.U.T. |
7.682.384-7 |
|
Sucursal |
76823847 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102503
| Sombreros | 1500 | Unidad | Gorros tipo legionario, tela algodón o tela denim, con diseño bordado, con visera y protector cervica, según archivo adjunto. | |
$ 1.870,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.805.000
|
$ 2.805.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.805.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 532.950
|
|
$ 3.337.950
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.