Orden de Compra. Nº1497-678-CM19 "TRASLADO FUNCIONARIOS SALUD OCUPACIONAL, OCTUBRE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1497-678-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2019
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO FUNCIONARIOS SALUD OCUPACIONAL, OCTUBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI SALUD REGION DE LOS RIOS
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 700, Valdivia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1057
Usuario SIGFE Gabriela Pinilla D.
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Chacabuco 700, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 233107
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 700, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Assef y Méndez
Razón Social MENDEZ UGARTE MARIA ELIANA R Y OTRO
R.U.T. 50.358.520-0
Sucursal Assef y Méndez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
2239-10-LP14
Arriendo de vehículos20 (1381900 )ADICIONALES ARRIENDO DE VEHÍCULO - CHOFER ESPANOL VALOR DIARIO 1408400(1381900) ADICIONALES ARRIENDO DE VEHÍCULO - CHOFER ESPANOL VALOR DIARIO; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520
78111808
2239-10-LP14
Arriendo de vehículos20 (997057 )ARRIENDO CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 SR EURO V VALOR DIARIO 1014057(997057) ARRIENDO CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 SR EURO V VALOR DIARIO; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.360 $ 924.360
Total Neto $ 1.226.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.107
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.459.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.