Orden de Compra. Nº1497-787-SE09 "Serv. digitación Lic. Médicas"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1497-787-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Serv. digitación Lic. Médicas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1497-96-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI SALUD REGION DE LOS RIOS
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 700, Valdivia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Chacabuco 700, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 700, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor susana campos merino
Razón Social susana campos merino
R.U.T. 7.033.905-6
Sucursal susana campos merino
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios administrativos3646UnidadVALOR POR LICENCIA MEDICA DIGITADA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.140 $ 328.140
Total Neto $ 328.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 328.140

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.