Orden de Compra. Nº1497-795-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1497-31-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1497-795-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1497-31-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1497-31-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI SALUD REGION DE LOS RIOS
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 700, Valdivia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1349 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Chacabuco 700, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 15667,4
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 700, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sigma Aldrich
Razón Social SIGMA-ALDRICH QUIMICA LIMITADA
R.U.T. 76.048.163-7
Sucursal Sigma Aldrich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos1UnidadCepa Klebsiella pneumoniae WDCM 00097 o WDCM 00192 o equivalente, de preferencia pasaje 1 ó 2 con certificado de análisis.VT000975-10EA KLEBSIELLA PNEUMONIAE WDCM 00097 VITROI FECHA DE ENTREGA: 35 DÍAS, PREVIA CONFIRMACIÓN DE ORDEN DE COMPRA. $ 82.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.460 $ 82.460
Total Neto $ 82.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.667
TOTAL OC $ 98.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.