Orden de Compra. Nº1498-1037-SE18 "Hospital Puerto Montt"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1498-1037-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Hospital Puerto Montt
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1761-47-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Montt
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.264-4
Dirección de Unidad de Compra seminario S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15462 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará con plazo máximo de 45 días, esto de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 21.053 del año 2017 para el presupuesto del sector público año 2018, partida 16, glosa 02, letra d, “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deb
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.264-4
Dirección de Facturación Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3)
Comuna Puerto Montt
Impuesto 439715,328
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURAR Y DESPACHAR, HOSPITAL DE PUERTO MONTT RUT: 61975100-0, DIRECCION: LOS AROMOS N°65, PAIPOTE 3!!! 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social LABORATORIO CHILE S A
R.U.T. 77.596.940-7
Sucursal LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142123
Ketorolaco trometamol3000Ampolla1162210 KETOROLACO 30 MG / ML.67199 BURTEN 30MG2ML 50A vencimiento diciembre 2019 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
51142618
Clorhidrato de metilfenidato30Unidad1140064 MODAFINILO 100 MG COMPRIMIDO70998 ZALUX 100 MG 30 C $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
51101513
Neomicina264Comprimido2135581 NEOMICINA 500 MG12262 NEOMICINA 500MG 12C $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.312 $ 48.391
51101591
Vancomicina900Frasco Ampolla1133760 VANCOMICINA 1 GR 75264 KOVAN 1 G 25 FA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710.000 $ 1.710.000
51151914
Clorhidrato de ciclobenzaprina600Comprimido1140023 CICLOBENZAPRINA 10 MG1140023 CICLOBENZAPRINA 10 MG caja x20 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 2.314.291
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 439.715
TOTAL OC $ 2.754.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.