Orden de Compra. Nº1498-1119-SE18 "ID 1761-47-LQ16 F. 15462"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1498-1119-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ID 1761-47-LQ16 F. 15462
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1761-47-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Montt
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.264-4
Dirección de Unidad de Compra seminario S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15462 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará con plazo máximo de 45 días, esto de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 21.053 del año 2017 para el presupuesto del sector público año 2018, partida 16, glosa 02, letra d, “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud de
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.264-4
Dirección de Facturación Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3)
Comuna Puerto Montt
Impuesto 73929
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURAR Y DESPACHAR, HOSPITAL DE PUERTO MONTT RUT: 61975100-0, DIRECCION: LOS AROMOS N°65, PAIPOTE 3!!! 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social LABORATORIO CHILE S A
R.U.T. 77.596.940-7
Sucursal LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51161633
Desloratadina1800Unidad1146971 LORATADINA 10 MG 30CMLORATADINA 10MG 30C BIOEQUIVALENTE $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 17.100
51141526
Primidona4500Unidad2146820 PRIMIDONA 250 MG.PRIMIDONA 250MG 50C $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
51101715
Antiparasitario tópico Permetrina20Frasco2170101 PEDICULICIDA LOCION FC 60 ML (LAUNOL) 2170101 PEDICULICIDA LOCION FC 60 ML (LAUNOL) $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
51141507
Fenitoina5000Comprimido2142910 FENITOINA SÓDICA 100 MG. 2142910 FENITOINA SÓDICA 100 MG. $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 389.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.929
TOTAL OC $ 463.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.