Orden de Compra. Nº1498-1120-SE18 "ID 1761-47-LQ16 f. 15528 "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1498-1120-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ID 1761-47-LQ16 f. 15528
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1761-47-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Montt
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.264-4
Dirección de Unidad de Compra seminario S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15528 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará con plazo máximo de 45 días, esto de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 21.053 del año 2017 para el presupuesto del sector público año 2018, partida 16, glosa 02, letra d, “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud de
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.264-4
Dirección de Facturación Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3)
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1069342,8
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURAR Y DESPACHAR, HOSPITAL DE PUERTO MONTT RUT: 61975100-0, DIRECCION: LOS AROMOS N°65, PAIPOTE 3!!! 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVARTIS CHILE S A
Razón Social NOVARTIS CHILE S A
R.U.T. 83.002.400-k
Sucursal NOVARTIS CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141722
Fumarato de quetiapina18000Comprimido2149511 QUETIAPINA 100 MG.6281565 EUFRENIM 100 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PRODUCTO BIOEQUIVALENTE RESOL. N°1416 N° REGISTRO ISP F-19312-12 PLAZO ENTREGA: 48 HORAS EN DIAS HABILES VALOR FLETE INCLUIDO. $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.000 $ 1.116.000
51141722
Fumarato de quetiapina12000Comprimido2140010 QUETIAPINA 25 MG.6281564 EUFRENIM 25 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PRODUCTO BIOEQUIVALENTE RESOL. N° 1417 N° REGISTRO ISP F-19311-12 PLAZO ENTREGA: 48 HORAS EN DIAS HABILES VALOR $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.000 $ 444.000
51151901
Baclofeno6000Unidad1146961 BACLOFENO 10 MG 709516 LIORESYL 10 MG X 60 COMPRIMIDOS $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.068.000 $ 4.068.120
Total Neto $ 5.628.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.069.343
TOTAL OC $ 6.697.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.