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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1498-445-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-04-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenim. Correctivo ambulancia FRPR-73, SOL.14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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728338-1-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 dias |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.264-4 |
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Dirección de Facturación |
Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3) |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
54606 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OLEA SERVICIOS SPA |
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Razón Social |
OLEA SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.302.962-k |
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Sucursal |
OLEA SERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191502
| Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terres | 1 | Unidad | 9140001 ,ID 728338-1-LP15, Mantenimiento Correctivo ambulancia FRPR-73, solic 14, Presupuesto N° 30/2016, Readjudicada en ID 728338-1-R115, NOTA: FACTURAR AL HOSPITAL PUERTO MONTT, RUT 61.975.100-0. | ID 728338-1-LP15, Mantenimiento Correctivo ambulancia FRPR-73, solic 14, Presupuesto N° 30/2016, Readjudicada en ID 728338-1-R115, NOTA: FACTURAR AL HOSPITAL PUERTO MONTT, RUT 61.975.100-0. |
$ 287.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 287.400
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$ 287.400
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Total Neto
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$ 287.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.606
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$ 342.006
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.