Orden de Compra. Nº1499-1813-SE22 "SERV. ARRIENDO DE IMPRESORAS ENE A ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1499-1813-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2022
Nombre de la Orden de Compra SERV. ARRIENDO DE IMPRESORAS ENE A ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1499-69-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2433
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN CONTRATO CON EL INSTITUTO.
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Facturación José Manuel Infante 717
Comuna Providencia
Impuesto 1878484,97
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTERGRADE S.A
Razón Social INTERGRADE S A
R.U.T. 96.669.540-4
Sucursal INTERGRADE S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta1MesSERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS FEBREROSERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS FEBRERO $ 2.287.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.287.741 $ 2.287.741
43212104
Impresoras de chorro de tinta1MesSERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS ABRILSERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS ABRIL $ 2.612.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.612.047 $ 2.612.047
43212104
Impresoras de chorro de tinta1MesSERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS ENERO SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS ENERO $ 2.449.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.449.442 $ 2.449.442
43212104
Impresoras de chorro de tinta1MesSERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS MARZOSERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS MARZO $ 2.537.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.537.533 $ 2.537.533
Total Neto $ 9.886.763
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.878.485
TOTAL OC $ 11.765.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.