Orden de Compra. Nº1499-2217-SE21 "Alimentación Enteral; SEMANA 20 "
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1499-2217-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2021
Nombre de la Orden de Compra Alimentación Enteral; SEMANA 20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1499-94-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2834
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días BASES DE LICITACIÓN
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Facturación José Manuel Infante 717
Comuna Santiago
Impuesto 53352
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda.
Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.478.120-k
Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral72Unidad no definidaH852900 SUPPORTAN DRINK FAVOR DESPACHAR LO SIGUIENTE: 72 cappuccino SUPPORTAN DRINK FAVOR DESPACHAR LO SIGUIENTE: 72 cappuccino $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral144Unidad no definidaH853100 DIBEN DRINK (4 u) FAVOR DESPACHAR LO SIGUIENTE: 72 CAPUCCINO 72 FRUTOS DEL BOSQUEDIBEN DRINK (4 u) FAVOR DESPACHAR LO SIGUIENTE: 72 CAPUCCINO 72 FRUTOS DEL BOSQUE $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200
Total Neto $ 280.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.352
TOTAL OC $ 334.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.