Orden de Compra. Nº1499-2274-SE26 "MCP MANT SIST Y EQUIPOS CLIMATIZACION 03/2026"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1499-2274-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MCP MANT SIST Y EQUIPOS CLIMATIZACION 03/2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1499-174-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2992
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Facturación José Manuel Infante 717
Comuna Providencia
Impuesto 1707134,23
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dicar
Razón Social RAFAEL VLADIMIR MORENO VERDEJO
R.U.T. 9.036.634-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal dicar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
77121501
Gestión de la calidad del aire1MesSM0169 FONDO DE EXTERNALIZACIÓN 1 FONDO DE EXTERNALIZACIÓN $ 1.484.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.484.917 $ 1.484.917
77121501
Gestión de la calidad del aire1MesSM0120 MANTENIMIENTO SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION MANTENIMIENTO SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PREFACTURA N°90 REGULARIZACIÓN PERÍODO: MARZO 2026 CUOTA 2/24 $ 7.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500.000 $ 7.500.000
Total Neto $ 8.984.917
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.707.134
TOTAL OC $ 10.692.051


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.