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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1499-2385-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALAMBRE ACERO Nº5 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1499-152-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Instituto Nacional del Torax, abastecimiento |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
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R.U.T. |
61.608.402-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
José Manuel Infante 717 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
PLAZO DE INSTITUTO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
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R.U.T. |
61.608.402-k |
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Dirección de Facturación |
José Manuel Infante 717 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
234730,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Manuel Infante 717 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-06-2022 |
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Proveedor |
Johnson & Johnson Medical |
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Razón Social |
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
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R.U.T. |
93.745.000-1 |
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Sucursal |
Johnson & Johnson Medical |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42292904
| Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ | 96 | Unidad | ALAMBRE ACERO Nº5
(J052200) | ALAMBRE ACERO Nº5
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$ 12.869,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.235.424
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$ 1.235.424
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Total Neto
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$ 1.235.424
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 234.731
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$ 1.470.155
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.