Orden de Compra. Nº1499-355-SE08 "solicitud de frutas y verduras"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional del Torax
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1499-355-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2008
Nombre de la Orden de Compra solicitud de frutas y verduras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REGULARIZA FACTURA Nº 1382, FAVOR NO DESPACHAR
Proveniente de Licitación 1499-380-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento
Razón Social Instituto Nacional del Torax
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional del Torax
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Facturación José Manuel Infante 717
Comuna -1
Impuesto 9908,5
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CLAUDIO MARCELO CASTILLO GARAY
R.U.T. 12.901.759-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca175kilogramoFruta frescapapa pelada $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.150 $ 52.150
Total Neto $ 52.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.908
TOTAL OC $ 62.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.