|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1499-643-CC24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-02-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO NOTEBOOK |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1122317-13-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
|
|
R.U.T. |
61.608.402-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
José Manuel Infante 717 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
|
|
R.U.T. |
61.608.402-k |
|
Dirección de Facturación |
José Manuel Infante 717 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
45,4233 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
José Manuel Infante 717 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-02-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Technosystems Chile Spa. |
|
Razón Social |
TECHNOSYSTEMS CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
96.678.350-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Technosystems Chile Spa. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab | 1 | Mes | AR0014 ARRIENDO NOTEBOOK
| ARRIENDO NOTEBOOK
|
US$ 239,07
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 239,07
|
US$ 239,07
|
|
|
Total Neto
|
US$ 239,07
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 45,42
|
|
US$ 284,49
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.