Orden de Compra. Nº1499-774-SE08 "solicitud mensual de medicamentos"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional del Torax
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1499-774-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2008
Nombre de la Orden de Compra solicitud mensual de medicamentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas corresponde a programacion anual 2008
Proveniente de Licitación 1499-23-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento
Razón Social Instituto Nacional del Torax
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional del Torax
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Facturación José Manuel Infante 717
Comuna -1
Impuesto 16530
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LABORATORIO VOLTA SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 79.802.770-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
ALCOHOL YODADO 0,25 X 250 ML150FrascoALCOHOL YODADO 0,25 X 250 MLALCOHOL YODADO 0,25% FCO 250 CC CON SISTEMA DOSIFICADOR. FRASCO COLOR AMBAR QUE PROTEJA DE LA LUZ $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
Total Neto $ 87.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.530
TOTAL OC $ 103.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.