Orden de Compra. Nº1499-832-SE21 "PROGRAMACIÓN SEMANAL 09"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1499-832-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2021
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACIÓN SEMANAL 09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1499-94-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1136
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días BASES DE LICITACIÓN
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Facturación Jose Mnauel Infante 717 Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 221160
Dirección de Envío de la Factura Jose Mnauel Infante 717 Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda.
Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.478.120-k
Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral24Unidad no definidaH902500 FRESUBIN HP 1000 ML FRESUBIN HP 1000 ML $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral360Unidad no definidaH852900 SUPPORTAN DRINK SUPPORTAN DRINK FAVOR DESPACHAR: 192 SABOR CAPUCCINO 108 SABOR PIÑA COCO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral216Unidad no definidaH853100 DIBBEN DRINK 72 SABOR VAINILLA 96 SABOR CAPPUCHINO DIBBEN DRINK $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.800 $ 280.800
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral60Unidad no definidaH852800 FRESUBIN 2 KCAL HP 500 ML FRESUBIN 2 KCAL HP 500 ML $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 1.164.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.160
TOTAL OC $ 1.385.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.