Orden de Compra. Nº1499-960-SE18 "flextome"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional del Torax
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1499-960-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2018
Nombre de la Orden de Compra flextome
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1499-63-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento
Razón Social Instituto Nacional del Torax
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días bases
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional del Torax
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Facturación José Manuel Infante 717
Comuna Providencia
Impuesto 66433,5
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caissa S.A.
Razón Social CAISSA S.A
R.U.T. 76.087.971-1
Sucursal Caissa S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221503
Catéteres venosos centrales1Unidad no definidaI014700 flextome flextome $ 349.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.650 $ 349.650
Total Neto $ 349.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.434
TOTAL OC $ 416.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.