Orden de Compra. Nº1499887-171-SE26 "Calera de tango - Extensión de contrato por servicio de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1499887-171-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Calera de tango - Extensión de contrato por servicio de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA
Razón Social Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 598500
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JYR
Razón Social ROLANDO EMILIO NECUÑIR QUIÑILÉN
R.U.T. 7.224.764-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JYR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad no definidaMODIFICACIÓN CONTRATO PROVENIENTE DE SENAME ID 695-5-LE24 POR SERVICIO DE ASEO DEL LAE IP CALERA DE TANGO. RES. EX. N°____APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE FECHA:_____ TERMINO DE CONTRATO: 06-06-2026MODIFICACIÓN CONTRATO PROVENIENTE DE SENAME ID 695-5-LE24 POR SERVICIO DE ASEO DEL LAE IP CALERA DE TANGO. RES. EX. N°____APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE FECHA:_____ TERMINO DE CONTRATO: 06-06-2026 $ 3.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150.000 $ 3.150.000
Total Neto $ 3.150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 598.500
TOTAL OC $ 3.748.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.