Orden de Compra. Nº1499887-266-AG26 "San Joaquín - Utiles de Aseo Personal "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1499887-266-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra San Joaquín - Utiles de Aseo Personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA
Razón Social Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 619827,5
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carolina Fuentes
Razón Social CAROLINA VANESSA FUENTES CANDIA
R.U.T. 17.123.541-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carolina Fuentes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131603
Máquinas de afeitar1000UnidadMaquina de afeitar banda lubricante, dos hojas larga duración cabezal fijo unidad  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000
11101518
Talco400UnidadTalco antitranspirante previene la aparición de hongos y baterías tecnología micro encapsulada 80 grs  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
53131606
Desodorantes400Unidaddesodorante en crema antitranspirante protección 24 horas anti-manchas testeado dermatológicamente 60 grs  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
53131502
Pasta de dientes665UnidadPasta de Dientes cuidado bucal triple acción previene bacterias encías manchas erosión de esmalte, caries mal aliento,130 grs  $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.050 $ 645.050
53131503
Cepillos de dientes800UnidadCepillo de Dientes cerdas medias cerdas zigzag limpieza profunda limpiador de lengua y mejillas unidad  $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.200 $ 399.200
53131628
Shampoo600UnidadShampoo sin sal pH neutro hidratación intensa doy pack 750 ml  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000
Total Neto $ 3.262.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 619.828
TOTAL OC $ 3.882.078


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.123.541-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.