Orden de Compra. Nº1499887-347-SE26 "San Joaquín - Saldo Serv. de Lavadería731-240-SE24"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1499887-347-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra San Joaquín - Saldo Serv. de Lavadería731-240-SE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA
Razón Social Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 30371782,53
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lavandería Simón
Razón Social Sociedad Lavandería Industrial Galusi Limitada
R.U.T. 76.202.824-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lavandería Simón
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1Unidad no definidaSaldo contrato Sename Servicio de Lavandería OC 731-270-SE24 Licitación ID: Res. Ex. Aprueba contrato N°1451 de fecha 12-08-2024. Inicio de contrato 12 de agosto de 2024 Término :12 de enero del 2026 Duración: 17 meses Se realiza modificación de contrato extensión Res. Ex Aprueba modificación N° 1475 Se extiene 04 meses de 12 de enero 2026 al 12 de mayo 2026. Saldo contrato Sename Servicio de Lavandería OC 731-270-SE24 Licitación ID:73135-LQ24. Res. Ex. Aprueba contrato N°1451 de fecha 12-08-2024. Inicio de contrato 12 de agosto de 2024 Término :12 de enero del 2026 Duración: 17 meses $ 159.851.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.851.487 $ 159.851.487
Total Neto $ 159.851.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.371.783
TOTAL OC $ 190.223.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.