Orden de Compra. Nº1499887-448-SE26 "Tiltil - Artículos de aseo para 3 meses desde 1499887-6-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1499887-448-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Tiltil - Artículos de aseo para 3 meses desde 1499887-6-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1499887-6-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA
Razón Social Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 692075
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carolina Fuentes
Razón Social CAROLINA VANESSA FUENTES CANDIA
R.U.T. 17.123.541-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carolina Fuentes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes450UnidadDesodorante en barra sin alcohol de 75 gr.Desodorante en barra sin alcohol de 75 gr. $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.500 $ 850.500
53131614
Productos para el cuidado de los pies450UnidadTalco para pies hombre 80 gr.Talco para pies hombre 80 gr. $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.500 $ 625.500
53131502
Pasta de dientes450UnidadPasta de dientes para adultos 100 grPasta de dientes para adultos 100 gr $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.500 $ 652.500
53131628
Shampoo900UnidadShampoo formato en bolsa de 900 ml.Shampoo formato en bolsa de 900 ml. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215.000 $ 1.215.000
24111503
Bolsas de plástico10RolloRollo de bolsas prepicadas transparentes medida 40x60.Rollo de bolsas prepicadas transparentes medida 40x60. $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000
Total Neto $ 3.642.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 692.075
TOTAL OC $ 4.334.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.