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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1499899-152-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de letreros, para DR Valparaíso SRJ V. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
Aldunate N° 1693 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
28500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aldunate N° 1693 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-06-2026 |
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Proveedor |
INK BLACK |
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Razón Social |
INK BLACK SPA
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R.U.T. |
77.271.159-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INK BLACK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 1 | Unidad | Letrero: Protocolo de separación de grupo: Detalle en TTRR adjunto en Word y PDF (IMAGEN) | Letrero: Protocolo de separación de grupo |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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55121727
| Letreros | 4 | Unidad | Letreros: Elementos prohibidos: Detalle en TTRR adjunto en Word y PDF (IMAGEN) | Letreros: Elementos prohibidos: |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.500
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$ 178.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.