Orden de Compra. Nº1499900-46-AG26 "ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA PAR EL IP-IRC GRANEROS PERTENECIENTE AL SNRSJ "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1499900-46-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA PAR EL IP-IRC GRANEROS PERTENECIENTE AL SNRSJ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE OHIGGINS
Razón Social Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 064 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Oficial Carlos María O'Carrol
Comuna Rancagua
Impuesto 111340
Dirección de Envío de la Factura Oficial Carlos María O'Carrol
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2026
TítuloDescripción
HORARIO DE RECEPCIÓN

Lunes a jueves 08:30 a 13:00 14:00 16:30 viernes 08:30 a 13:00 14:00 15:30 SR PROVEEDOR NO OLVIDE INCLUIR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, Y FORMA DE PAGO: CRÉDITO AL GENERAR LA FACTURA ENVÍAR EN XML A CORREO dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Liatex
Razón Social LIATEX SPA
R.U.T. 78.043.932-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Liatex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121508
Mantas o frazadas20UnidadFRAZADAS DE 1 PLAZA  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
52121503
Fundas para cobertores acolchados20UnidadCOBERTORES 1 PLAZA  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
52121505
Almohadas20UnidadALMOHADAS DE FIBRA.  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
52121509
Sábanas20JuegoJUEGOS DE SABANAS 1 PLAZA   $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
Total Neto $ 586.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.340
TOTAL OC $ 697.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.