Orden de Compra. Nº1500781-9-AG26 "Material de oficina para corporación ccc"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES, CULTURA, RECREACION Y FOMENTO DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1500781-9-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Material de oficina para corporación ccc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES, CULTURA, RECREACION Y FOMENTO DE HU
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES, CULTURA, RECREACION Y FOMENTO DE HU
R.U.T. 65.260.064-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES, CULTURA, RECREACION Y FOMENTO DE HU
R.U.T. 65.260.064-6
Dirección de Facturación PREMIO NOBEL 5555 LT 6/7/8 MUNIC HUECHURABA
Comuna Huechuraba
Impuesto 151358,75
Dirección de Envío de la Factura PREMIO NOBEL 5555 LT 6/7/8 MUNIC HUECHURABA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guisant SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA GUISANT SPA
R.U.T. 78.258.203-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Guisant SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1PackTODO LO SOLICITADO EN EL ADJUNTO  $ 776.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.625 $ 776.625
Total Neto $ 776.625
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 151.359
TOTAL OC $ 947.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.