Orden de Compra. Nº1501468-126-SE26 "Convenio suministro impresiones EE.EE San Felipe"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DEL ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1501468-126-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro impresiones EE.EE San Felipe
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROGRAMA EDUCATIVO P02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DEL ACONCAGUA
R.U.T. 61.981.280-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida 12 de Febrero N°70, San Felipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 105
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DEL ACONCAGUA
R.U.T. 61.981.280-8
Dirección de Facturación Avenida 12 de Febrero N°70, San Felipe
Comuna San Felipe
Impuesto 3873166,302
Dirección de Envío de la Factura Avenida 12 de Febrero N°70, San Felipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras6Unidad Convenio suministro de impresiones para establecimientos de la comuna de San Felipe. Vigencia del convenio hasta el 10 de junio de 2026 ( desde enero a Junio) Valor mensual $4.043.042 (con IVA Incluido) (27 impresoras). $ 3.397.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.385.084 $ 20.385.086
Total Neto $ 20.385.086
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.873.166
TOTAL OC $ 24.258.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.