Orden de Compra. Nº1501468-30-SE26 "P02/VARIOS-JUNJI/CCC/FEBRERO/2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DEL ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1501468-30-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra P02/VARIOS-JUNJI/CCC/FEBRERO/2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1501468-4-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROGRAMA EDUCATIVO P02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DEL ACONCAGUA
R.U.T. 61.981.280-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida 12 de Febrero N°70, San Felipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 30
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DEL ACONCAGUA
R.U.T. 61.981.280-8
Dirección de Facturación Avenida 12 de Febrero N°70, San Felipe
Comuna San Felipe
Impuesto 65233,067232
Dirección de Envío de la Factura Avenida 12 de Febrero N°70, San Felipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
R.U.T. 76.079.791-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101701
Libros de evaluación1Unidad no definidaLínea N°1: “Libros de Clases” SEGUN CANTIDADES EN DOCUMENTO ADJUNTO. DESPACHAR A JARDINES INFANTILESLínea N°1: “Libros de Clases” SEGUN CANTIDADES EN DOCUMENTO ADJUNTO. DESPACHAR A JARDINES INFANTILES $ 343.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.332 $ 343.332
Total Neto $ 343.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.233
TOTAL OC $ 408.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.