Orden de Compra. Nº1501468-43-SE26 "P02/5702002 - 5702003/JUNJI/EEU/MARZO/2026 LICITACIÓN PÚBLICA 1501468-1-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DEL ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1501468-43-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra P02/5702002 - 5702003/JUNJI/EEU/MARZO/2026 LICITACIÓN PÚBLICA 1501468-1-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1501468-1-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROGRAMA EDUCATIVO P02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DEL ACONCAGUA
R.U.T. 61.981.280-8
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL N°218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 67
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA DEL ACONCAGUA
R.U.T. 61.981.280-8
Dirección de Facturación Avenida 12 de Febrero N°70, San Felipe
Comuna San Felipe
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida 12 de Febrero N°70, San Felipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FacturaciónSe solicita facturación por Jardín Infantil.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Angel
Razón Social MIGUEL ANGEL CELEDÓN ORELLANA
R.U.T. 14.358.404-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Miguel Angel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados220UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO PARA PÁRVULOS JARDÍN INFANTIL LOS ENANITOS DE CATEMUPor este servicio se observa un valor Diario para su realización de 77.000.- pesos. $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.940.000 $ 16.940.000
78111803
Servicios de autobuses contratados220UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO PARA PÁRVULOS JARDÍN INFANTIL TAÑI RUKA DE CATEMUPor este servicio se observa un valor Diario para su realización de 77.000.- pesos. $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.940.000 $ 16.940.000
Total Neto $ 33.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 33.880.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.