Orden de Compra. Nº1501513-14-AG26 " Contratar un contrato de suministro para la preparación y entrega de servicio de alimentación correspondiente a cena para estudiantes internos del la Comuna de Camiña, Compra Ägil 1501513-5-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública del Tamarugal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1501513-14-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Contratar un contrato de suministro para la preparación y entrega de servicio de alimentación correspondiente a cena para estudiantes internos del la Comuna de Camiña, Compra Ägil 1501513-5-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y Licitaciones P02
Razón Social Servicio Local de Educación Pública del Tamarugal
R.U.T. 61.981.030-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 65
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública del Tamarugal
R.U.T. 61.981.030-9
Dirección de Facturación Cala Cala # 112
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 1101680,61
Dirección de Envío de la Factura Cala Cala # 112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor flores
Razón Social SILIA CEFERINA FLORES CASTRO
R.U.T. 13.356.370-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal flores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadContratar un contrato de suministro para la preparación y entrega de servicio de alimentación correspondiente a cena para estudiantes internos del: Liceo Camiña TP: 11 estudiantes y Escuela de Camiña: 6 estudiantes Total estimado diario: 17 raciones. Entrega de lunes a jueves. •Hora de entrega: 20:00 horas. •Entrega directa en dependencias de cada establecimiento en la comuna de Camiña. El servicio se ejecutará bajo modalidad de suministro, pagándose únicamente las raciones servidas.  $ 5.798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798.319 $ 5.798.319
Total Neto $ 5.798.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.101.681
TOTAL OC $ 6.900.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.356.370-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.