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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1501513-72-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Herramientas mecanica automotriz.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1501513-35-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública del Tamarugal
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R.U.T. |
61.981.030-9 |
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Dirección de Facturación |
Cala Cala # 112 |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
798294,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cala Cala # 112 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Solucion Vertical |
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Razón Social |
Servicios de mantencion y obras menores Francisco
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R.U.T. |
76.406.208-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Solucion Vertical |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101506
| Gasolina | 1 | Unidad | 200 LITROS GASOLINA 95 OCTANOS | |
$ 350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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27113201
| Conjuntos generales de herramientas | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA EL “LICEO POZO ALMONTE” DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL TAMARUGAL (SEGÚN 42 ITEM ADJUNTOS). | |
$ 3.526.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.526.550
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$ 3.526.550
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15101505
| Diesel | 1 | Unidad | 200 LITROS DIESEL | |
$ 325.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 325.000
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$ 325.000
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Total Neto
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$ 4.201.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 798.294
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$ 4.999.844
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.