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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1501513-73-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. de Insumos, destinados a Operativo comunitario de mantención preventiva de vehículos en Iceo ASGG de la Ciudad de Pozo Almonte compra ágil: 1501513-51-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública del Tamarugal
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R.U.T. |
61.981.030-9 |
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Dirección de Facturación |
Cala Cala # 112 |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
187910 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cala Cala # 112 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-06-2026 |
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Proveedor |
EMTINES |
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Razón Social |
EMTINES SPA
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R.U.T. |
78.196.767-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMTINES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | INSUMOS (ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD,LIMPIEZA Y PROTECCIÓN, QUÍMICOS Y MANTENIMIENTO, FERRETERÍA E INSTRUMENTACIÓN), DESTINADOS A “OPERATIVO COMUNITARIO DE INVIERNO", MANTENCIÓN PREVENTIVA AUTOMOTRIZ LICEO POZO ALMONTE. (SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO) | |
$ 989.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 989.000
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$ 989.000
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Total Neto
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$ 989.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 187.910
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$ 1.176.910
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.