Orden de Compra. Nº1501513-73-AG26 "Adq. de Insumos, destinados a Operativo comunitario de mantención preventiva de vehículos en Iceo ASGG de la Ciudad de Pozo Almonte compra ágil: 1501513-51-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública del Tamarugal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1501513-73-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adq. de Insumos, destinados a Operativo comunitario de mantención preventiva de vehículos en Iceo ASGG de la Ciudad de Pozo Almonte compra ágil: 1501513-51-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y Licitaciones P02
Razón Social Servicio Local de Educación Pública del Tamarugal
R.U.T. 61.981.030-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 196
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública del Tamarugal
R.U.T. 61.981.030-9
Dirección de Facturación Cala Cala # 112
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 187910
Dirección de Envío de la Factura Cala Cala # 112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMTINES
Razón Social EMTINES SPA
R.U.T. 78.196.767-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMTINES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1UnidadINSUMOS (ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD,LIMPIEZA Y PROTECCIÓN, QUÍMICOS Y MANTENIMIENTO, FERRETERÍA E INSTRUMENTACIÓN), DESTINADOS A “OPERATIVO COMUNITARIO DE INVIERNO", MANTENCIÓN PREVENTIVA AUTOMOTRIZ LICEO POZO ALMONTE. (SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 989.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.000 $ 989.000
Total Neto $ 989.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.910
TOTAL OC $ 1.176.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.