Orden de Compra. Nº1501721-21-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1501721-19-COT26 (Frutitos del Campo"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1501721-21-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1501721-19-COT26 (Frutitos del Campo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social Departamento de Educación Municipal
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación Municipal
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación CHORRILLOS N°46 PICHDEGUA , SEXTA REGIÓN DEPARTAME
Comuna Pichidegua
Impuesto 103189
Dirección de Envío de la Factura CHORRILLOS N°46 PICHDEGUA , SEXTA REGIÓN DEPARTAME
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fuenzalida de Lafuente EIRL
Razón Social CONSTRUCTORA LEONARDO FABIAN FUENZALIDA DE LAFUENTE E.I.R.L.
R.U.T. 76.127.022-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fuenzalida de Lafuente EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1UnidadCOMPRA MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN FRUTITOS DEL CAMPOCOTIZACION ADJUNTA $ 543.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.100 $ 543.100
Total Neto $ 543.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.189
TOTAL OC $ 646.289


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.732.645-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.