Orden de Compra. Nº1501721-33-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1501721-23-COT26(hpv)"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1501721-33-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1501721-23-COT26(hpv)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social Departamento de Educación Municipal
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación Municipal
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Comuna Pichidegua
Impuesto 161397,59
Dirección de Envío de la Factura CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. DEPARTAMENTO DE EDUCACION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNO CYP
Razón Social SERVICIOS Y TECNOLOGÍA C&P SPA
R.U.T. 77.361.279-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNO CYP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidadmateriales de oficina para programa HPV I y HPV II, SEGUN ADJUNTO SOLICITADO, SE DARA PRIORIDAD A LA ADJUDICACION DEL 100% DE LO SOLICITADO SEGUN OFERTA ECONOMICA CON EL DETALLE SOLICTADO.materiales de oficina para programa HPV I y HPV II, SEGUN ADJUNTO SOLICITADO $ 849.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 849.461 $ 849.461
Total Neto $ 849.461
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.398
TOTAL OC $ 1.010.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.