Orden de Compra. Nº1502-58-SE25 "CAPACITACIÓN Y TALLERES SSR DIRIGENTES "
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1502-58-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CAPACITACIÓN Y TALLERES SSR DIRIGENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - III Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra San Ambrosio 726, Vallenar, Región de Atacama
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-03-400 del sistema SAFI .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Calle Rancagua N° 499 – Piso 3°- Edificio MOP
Comuna Copiapó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua N° 499 – Piso 3°- Edificio MOP
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNIVERSIDAD DE ATACAMA
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UNIVERSIDAD DE ATACAMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definida INSUMOS $ 9.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.060.000 $ 9.060.000
80141607
Producción de eventos1Unidad no definida TALLER REGIONAL Y FERIA DE PROVEEDORES $ 68.082.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.082.000 $ 68.082.000
80141607
Producción de eventos1Unidad no definida CURSO II COPIAPÓ $ 28.310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.310.000 $ 28.310.000
Total Neto $ 105.452.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 105.452.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.