|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1502-9-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CAMIONETA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1502-6-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
MERCED 1115 |
|
Comuna |
Vallenar
|
|
Impuesto |
151115,17 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MERCED 1115 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CHT-SS |
|
Razón Social |
CARLOS ANAR HONORES TORRES Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.433.830-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CHT-SS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | CAMBIO ACEITE MOTOR - FILTRO DE ACEITE - LIMPIAR FILTRO DE AIRE Y DEPOSITO PURIFICADOR - REVISION DE FRENOS-REVISION REBALSES DE MOTOR - RELLENO LIMPIAPARABRISAS Y REFRIGERANTE MOTOR - REPASO AIRE NEUMATICOS -ASEO COMPLETO - | MANTENCIONES KM 219.331 - 208.561- 204.025- 197.745 |
$ 795.343,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 795.343
|
$ 795.343
|
|
|
Total Neto
|
$ 795.343
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 151.115
|
|
$ 946.458
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.