Orden de Compra. Nº1502-91-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1502-34-L109"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1502-91-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1502-34-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1502-34-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - III Región
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Marañon n° 951
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Calle Rancagua N° 499 – Piso 3°- Edificio MOP
Comuna Vallenar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua N° 499 – Piso 3°- Edificio MOP
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor virginiafarfan
Razón Social VIRGINIA JACQUELINE FARFAN ULLOA
R.U.T. 5.755.945-4
Sucursal virginiafarfan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados1UnidadCURSO DE CAPACITACION DE 12 HRS. CRONOLOGICAS SOBRE COMUNICACION ASERTIVA  $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 650.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.