Orden de Compra. Nº1503-113-SE09 "FOTOCOPIAS DE PLANOS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1503-113-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-04-2009
Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS DE PLANOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - IV Región
Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Colón n° 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 22147,54
Dirección de Envío de la Factura Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIGITALCENTER
Razón Social ROSA IRENE DIAZ FOTOCOPIADOS DIGITAL CENTER E.I.R.
R.U.T. 52.004.326-8
Sucursal DIGITALCENTER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definida   $ 116.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.566 $ 116.566
Total Neto $ 116.566
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.148
TOTAL OC $ 138.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.