Orden de Compra. Nº1503-2-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1503-46-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1503-2-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1503-46-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1503-46-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - IV Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 5605000
Dirección de Envío de la Factura Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Tierra Ltda.
Razón Social SOCIEDAD TIERRA LIMITADA
R.U.T. 76.224.718-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Tierra Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70171703
Servicios de mantenimiento o administración de embalses1UnidadMantención válvula de entrega embalse CulimoVALOR NETO $ 29.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500.000 $ 29.500.000
Total Neto $ 29.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.605.000
TOTAL OC $ 35.105.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.