Orden de Compra. Nº1503-33-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1503-13-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1503-33-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1503-13-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1503-13-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - IV Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 2120400
Dirección de Envío de la Factura Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMASE G.V.R
Razón Social GONZALO EDMUNDO VILLANUEVA ROLLAND
R.U.T. 13.425.455-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMASE G.V.R
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios12UnidadServicio de Aseo y Sanitización de las Oficinas de la Dirección de Obras Hidráulicas, Región de Coquimbo, periodo desde el 04-05-2026 al 04-05-2027 (12 meses), valor mensual equivalente a $930.000 + IVA.Servicio de Aseo y Sanitización de las Oficinas de la Dirección de Obras Hidráulicas, Región de Coquimbo, periodo desde el 04-05-2026 al 04-05-2027 (12 meses), valor mensual equivalente a $930.000 + IVA. $ 930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160.000 $ 11.160.000
Total Neto $ 11.160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.120.400
TOTAL OC $ 13.280.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.