Orden de Compra. Nº1503-44-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1503-3-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1503-44-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1503-3-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1503-3-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - IV Región
Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Colón n° 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 43700
Dirección de Envío de la Factura Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIMPIASAM
Razón Social LUIS EDUARDO RODRIGUEZ MORGAN
R.U.T. 11.616.318-7
Sucursal LIMPIASAM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1Unidad   $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
Total Neto $ 230.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.700
TOTAL OC $ 273.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.