Orden de Compra. Nº1506-157-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1506-30-L121 SERVICIOS ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1506-157-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1506-30-L121 SERVICIOS ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1506-30-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - VII Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-001 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca
Comuna Talca
Impuesto 79828,5
Dirección de Envío de la Factura Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor San Alonso S.A
Razón Social SERVICIOS SAN ALONSO SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.179.985-1
Sucursal San Alonso S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadCOLOCAR EN FACTURA: Servicio de Aseo periodo 17/11/2021 al 16/12/2021. CODIGO DE PAGO DOH :810 TALCA COLOCAR EN FACTURA: Servicio de Aseo periodo 17/11/2021 al 16/12/2021. CODIGO DE PAGO DOH :810 TALCA $ 420.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.150 $ 420.150
Total Neto $ 420.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.828
TOTAL OC $ 499.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.