Orden de Compra. Nº1506-4-SE24 "Mantención Camioneta PPU KBWV-39"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1506-4-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantención Camioneta PPU KBWV-39
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1506-81-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - VII Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca
Comuna Talca
Impuesto 123234
Dirección de Envío de la Factura Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo
Razón Social Rodrigo Olguin Mendez
R.U.T. 13.858.218-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad no definidaCambio de Amortiguadores traseros, rectificado discos de Frenos, cambio de aceite y filtro y afinamiento, según presupuesto N° 9.129. CODIGO DE PAGO 810:DOH TALCACambio de Amortiguadores traseros, rectificado discos de Frenos, cambio de aceite y filtro y afinamiento, según presupuesto N° 9.129. CODIGO DE PAGO 810:DOH TALCA $ 648.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.600 $ 648.600
Total Neto $ 648.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.234
TOTAL OC $ 771.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.